«Организация и проведение внутреннего аудита в испытательной лаборатории. Реализация положений ГОСТ ИСО 19011-2021 и практика внедрения процедуры внутреннего аудита в лаборатории»
Программа:
- Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025к внутренним проверкам в испытательных лабораториях.
- Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2012.Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.
- Виды аудита, особенности, достоинства и недостаткивнутреннего и внешнего аудитов.
- Принципы проведения аудита.
- Документация по внутренним проверкам(программы, планы, формы журналов, чек листы и пр.).
- Разработка программы аудита.
- Роль и ответственность лица, управляющего программой аудита.
- Компетентность лица, ответственного за управление программой аудита.
- Определение объема программы аудита.
- Идентификация и оценка рисков программы аудит.
- Выбор методов аудита.
- Внедрение программы аудита.
- Обучение аудиторов.
- Формирование программ подготовки, выбор специалистов в группу аудиторов, обучение, аттестация.
- Формирование группы по аудиту.
- Компетентность и оценка аудиторов.
- Организация проведения аудита.
- Выполнение анализа документов при подготовке к аудиту.
- Подготовка плана аудита.
- Распределение работ между членами группы по аудиту.
- Подготовка рабочих документов.
- Проведение аудита на месте.
- Выполнение анализа документов во время проведения аудита.
- Сбор и верификация информации.
- Формирование выводов аудита.
- Подготовка заключений по результатам аудита.
- Подготовка и рассылка отчета по аудиту.
- Завершение аудита.
- Действия по результатам аудита.
- Корректирующие мероприятия. Процедура управления несоответствиями. Управление процедурой корректирующих действий.
- Документация по внутреннему аудиту.
- Требования Приказа 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации».Наличие механизма внутреннего контроля соблюдения требований системы менеджмента качества, предусматривающего:
- установление правил контроля соблюдения требований системы менеджмента качества (далее — внутренний аудит), проводимого лабораторией, включающих:
- периодичность проведения внутреннего аудита с указанием специалистов, ответственных за проведение внутреннего аудита;
- программу проведения внутренних аудитов, включающую процедуру, объекты, участников проведения внутреннего аудита; правила формирования документарного отчета по итогам внутреннего аудита, включающего в том числе сведения о мероприятиях, предпринимаемых в связи с выявлением работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям, выполненных с нарушением установленных требований (далее — корректирующие мероприятия);
- установление правил проведения анализа системы менеджмента качества, организуемого руководителем лаборатории или его заместителем, включающих:
- наличие методики проведения анализа;
- периодичность проведения анализа;
- порядок формирования документарного отчета по итогам анализа, в том числе с указанием сведений о корректирующих мероприятиях.
- установление правил контроля соблюдения требований системы менеджмента качества (далее — внутренний аудит), проводимого лабораторией, включающих: